問題已解決
老師,您好,我公司為小規(guī)模納稅人,每季度收入不超30萬,但是平時做賬時計每個月都計提了應(yīng)交稅費-增值稅,現(xiàn)在12月份年底,應(yīng)交稅費增值費科目余額在貸方,該怎么做?



你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020 01/03 14:28

84784954 

2020 01/03 14:30
這個月交了印花稅26.4現(xiàn)金支付的,需要計提嗎?還是直接做,該怎么做呢

84784954 

2020 01/03 14:32
可以把一年的應(yīng)交稅費都在年底結(jié)轉(zhuǎn)一筆營業(yè)外收入嗎

鄒老師 

2020 01/03 14:39
你好
這個月交了印花稅26.4現(xiàn)金支付,不需要計提,借;稅金及附加——印花稅,貸;庫存現(xiàn)金
一年的應(yīng)交稅費如果都是增值稅減免的,是需要按季度結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入才是的
