公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負數(shù)發(fā)票大于銷項正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項為—20000,現(xiàn)在申報12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項應該填在報表哪里?謝謝
掃一掃,下載APP
趕快點擊登錄獲取專屬推薦內(nèi)容
拍照一鍵搜題更便捷老師回復第一時間通知
您有一張限時會員卡待領取
00:10:00