當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,前期無(wú)票費(fèi)用入賬后,后面怎么調(diào)整,是要當(dāng)月調(diào)整還是匯算清繳的時(shí)候調(diào)?



你好,匯算清繳對(duì)無(wú)票費(fèi)用做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理就是了
2020 01/02 14:38

84784986 

2020 01/02 14:40
分錄如何處理,借:本年利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎?

鄒老師 

2020 01/02 14:44
你好,如果有補(bǔ)交所得稅
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整

84784986 

2020 01/02 14:45
好的,謝謝老師

鄒老師 

2020 01/02 14:50
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
