問題已解決
您好老師,我上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票,導(dǎo)致上個(gè)季度超過了30萬,總金額是31萬多,今天1號才知道,我然后開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那么申報(bào)的時(shí)候我還要全部繳納增值稅嗎



你好,不含稅超過30萬了是吧
需要交的
2020 01/01 23:52

84784973 

2020 01/01 23:54
是的,那沒有別的辦法了嗎,這樣繳費(fèi)的話按照百分之三的稅額繳納嗎

郭老師 

2020 01/01 23:55
十多萬,你下個(gè)月有需要紅沖的可以申請退回

郭老師 

2020 01/01 23:55
是的,不是十多萬
打錯(cuò)了

84784973 

2020 01/01 23:56
繳納10萬多?

84784973 

2020 01/02 00:02
紅沖后可以申請上個(gè)季度的增值稅全額退回嗎

郭老師 

2020 01/02 06:10
你別有別的銷售額是的,可以退回
