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老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動填寫了,就是實際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報增值稅抵減項目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個怎么處理



你好!去稅務(wù)局大廳申請修改申報
2019 12/25 10:17

老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動填寫了,就是實際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報增值稅抵減項目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個怎么處理
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