問題已解決
老師,請問月末計提增值稅時有上期留抵稅額,分錄該怎么寫



你這個上期留底做么,沒有做那就一起做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
2019 12/24 15:14

84784995 

2019 12/24 15:22
月末銷項稅額和進項稅額需要結轉(zhuǎn)成零嗎,我以前一直是銷大于進時,直接做:借應交-轉(zhuǎn)出未交,貸應交-未交,進大于銷時都沒做賬,這樣銷和進一直都有結存,剛在學堂聽老師的課有的老師講就像我這樣做的,有的老師講是像老師您那樣做的,所以我都搞不清怎么做才是對的

84784995 

2019 12/24 15:24
像老師您那樣做,期末的留抵就在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,那下月需要抵扣留抵的時候怎么寫分錄

maize老師 

2019 12/24 15:28
期末的留抵就在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅 你這個最后看轉(zhuǎn)出未交增值稅這個余額就可以,你有銷項稅額就按圖片這個做,就可以,月末銷項稅額和進項稅額需要結轉(zhuǎn)成零嗎 建議這樣,根據(jù)學員反饋是不是按月最后對不上了,
