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問(wèn)題已解決

過(guò)節(jié)發(fā)現(xiàn)金紅包給員工怎么做賬

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/18 13:39
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-貨幣性福利 借應(yīng)付職工薪酬-貨幣性福利 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2019 12/18 13:41
84784995
2019 12/18 13:54
分錄我知道,就是附件是什么還有流程怎么走
立紅老師
2019 12/18 13:57
你好,附件是財(cái)務(wù)人員自已編制的發(fā)放表,有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。流程需要看單位財(cái)務(wù)制度是如何規(guī)定的,正常發(fā)放后,由領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)就可以做賬。
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