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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到老板借款,但是沒有寫收據(jù)給他,有銀行回單,這樣附件行不行?還是這個(gè)收據(jù)必須要寫



你好,可以用回單來做的
2019 12/18 10:22

84784950 

2019 12/18 10:23
那這個(gè)收據(jù)有沒有都可以是吧?因?yàn)槭抢习鍟簳r(shí)借款,他也沒有要收據(jù),我就沒開,有沒有影響

郭老師 

2019 12/18 10:25
可以沒有的
用回但也可以的

84784950 

2019 12/18 10:26
還有老師,假如說是今年12月份就發(fā)生業(yè)務(wù),但是跨年1月才能收到發(fā)票,這樣處理起來麻煩嗎?因?yàn)榭缒炅?/div>

郭老師 

2019 12/18 10:27
不麻煩的
屬于12月份的,把發(fā)票放12月份就可以

84784950 

2019 12/18 10:29
但是12月的已經(jīng)裝訂存檔了呢?到時(shí)候收到發(fā)票又放在哪里

郭老師 

2019 12/18 10:30
放到一月份,以前年度損益調(diào)整做

84784950 

2019 12/18 10:32
科目直接就用以前年度損益調(diào)整嗎?那我十二月份付款未收到發(fā)票時(shí)這筆分錄怎么做?

郭老師 

2019 12/18 10:34
你好,借xx費(fèi)用貸銀存

84784950 

2019 12/18 10:35
萬一是收到專票的話,又沖銷XX費(fèi)用是嗎?

郭老師 

2019 12/18 10:37
沒看懂你說的什么意思

84784950 

2019 12/18 10:39
我的意思是,12月份不確定對(duì)方開給我們的是專票還是普票,因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人 。我12月入賬是以全額入賬費(fèi)用。要是1月份收到專票,稅額是不是就沖銷一部分費(fèi)用

郭老師 

2019 12/18 10:42
借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

