問(wèn)題已解決
老師,上個(gè)月公司開(kāi)票,暫時(shí)沒(méi)有成本,這個(gè)時(shí)候我就暫估成本入賬,這個(gè)月有成本了,我就暫時(shí)把上個(gè)月做的成本分錄沖銷掉,然后再做這個(gè)月拿來(lái)的分錄對(duì)嗎?



是的要把以前暫估的給紅沖了
2019 12/11 11:22

84785040 

2019 12/11 11:23
然后再把這個(gè)月拿來(lái)的成本入賬對(duì)吧

84785040 

2019 12/11 11:23
收入需不需要重新入賬?

楊@老師 

2019 12/11 11:29
不需要,收入是上個(gè)月的,和本月沒(méi)關(guān)系

84785040 

2019 12/11 11:31
哦

楊@老師 

2019 12/11 11:33
好的,祝你工作順利。

84785040 

2019 12/11 11:42
老師,我在月末的時(shí)候重新去成本,會(huì)計(jì)分錄是不是借工程施工 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

楊@老師 

2019 12/11 11:52
是沖成本還是暫估成本

84785040 

2019 12/11 11:55
先把成本沖掉了,本月在確認(rèn)成本

楊@老師 

2019 12/11 13:03
是的,先把暫估的給沖掉,在確認(rèn)成本

84785040 

2019 12/11 13:14
好的

楊@老師 

2019 12/11 13:33
好的,祝你工作順利
