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老師,您好。我收到專用發(fā)票,當月未認證。做賬時應該做應交稅費—應交增值稅(待認證進賬稅額),還是應交稅費—應交增值稅(待抵扣進賬稅額)?

84784995| 提問時間:2019 12/06 08:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
做賬時應該做應交稅費—應交增值稅(待認證進賬稅額)
2019 12/06 08:35
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