當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司從其它市遷過來,新開的基本戶,存現(xiàn)進(jìn)去,扣工本費(fèi),手續(xù)費(fèi),存現(xiàn)分錄是,借,銀行存款 貸,庫存現(xiàn)金,還是其他應(yīng)付款啊



你好
借:銀行存款
貸:庫存現(xiàn)金
扣工本費(fèi)手續(xù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
2019 12/04 10:53

84784968 

2019 12/04 10:56
但是庫現(xiàn)金沒有余額,是不是要寫張收據(jù),借,庫存現(xiàn)金,貸,實(shí)收資本,

月月老師 

2019 12/04 10:58
你好,庫存現(xiàn)金可以沒有余額。你是想把銀行存款作為實(shí)收資本嗎

84784968 

2019 12/04 11:02
不是,那貸,庫存現(xiàn)金,不就是余額為負(fù)數(shù)

月月老師 

2019 12/04 11:15
你好,庫存現(xiàn)金投資到實(shí)收資本,也要先存現(xiàn),用銀行存款投資。庫存現(xiàn)金就是每天的備用金。

84784968 

2019 12/04 11:27
我的分錄,存現(xiàn),借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款–法人, 往來款時(shí),借,其他應(yīng)付款–法人,貸,銀行存款,工本費(fèi),借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款

84784968 

2019 12/04 11:28
這樣對(duì)

月月老師 

2019 12/04 11:33
你好,分錄也是可以的。
