問題已解決
老師您好!我還沒有庫存!未發(fā)貨先開票了!月底賬務怎么處理啊



你好,這樣需要先暫估入庫,然后確認收入,結轉成本
借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
2019 11/23 09:37

84784958 

2019 11/23 10:50
我已經(jīng)付款了,只是國外還沒給我們發(fā)貨

鄒老師 

2019 11/23 10:52
你好,付款了這樣做分錄
借;預付賬款,貸;銀行存款
暫估入庫,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估

84784958 

2019 11/23 11:01
我們直接做了應付賬款和銀行存款

鄒老師 

2019 11/23 11:02
你好,因為你有未發(fā)貨先開票,那就需要做暫估入庫處理,如果不做暫估入庫,你開具銷項發(fā)票結轉了成本,就會導致庫存負數(shù)的
