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問(wèn)題已解決

老師,你好,我司是4S店,一般納稅人,外購(gòu)的商品(不在營(yíng)業(yè)范圍)用于贈(zèng)送給客戶(購(gòu)車(chē)就送禮品),這種情況,贈(zèng)送給客戶的禮品怎么做賬呢?需要交哪些稅呢?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/11 12:35
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
贈(zèng)送的禮品視同銷售繳增值稅
2019 11/11 12:38
venus老師
2019 11/11 12:40
不開(kāi)具銷售發(fā)票確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外支出,按銷售單價(jià)確認(rèn)銷項(xiàng)稅;會(huì)計(jì)處理:借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 同時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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