問(wèn)題已解決
老師,我是一般納稅人,10月份去異地預(yù)繳過(guò)稅款,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢,哪個(gè)表格里呢……



您好,申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)附表四
2019 11/06 10:30

84784965 

2019 11/06 10:31
附表四填哪行,具體填什么數(shù)據(jù)呢

小黎老師 

2019 11/06 10:31
您好,建筑業(yè)預(yù)繳的那一欄 ,填寫(xiě)你預(yù)繳的數(shù)據(jù) 以及當(dāng)期想要抵減的金額

84784965 

2019 11/06 10:34
填在本期發(fā)生額上面嗎,具體填的是之前預(yù)繳過(guò)的增值稅稅額是吧,不是銷(xiāo)售額吧

小黎老師 

2019 11/06 10:35
您好,是預(yù)繳的稅費(fèi),不算銷(xiāo)售額

84784965 

2019 11/06 10:37
那是在本期發(fā)生額上填嗎,本期實(shí)際遞減稅額要填嗎??jī)蓚€(gè)問(wèn)題老師

小黎老師 

2019 11/06 10:44
您好,本期發(fā)生額要填,本期實(shí)際抵減額根據(jù)你的情況 ,你當(dāng)月要抵減就填,當(dāng)月不抵減 不需要填

小黎老師 

2019 11/06 11:21
您好,請(qǐng)問(wèn)您對(duì)我的回復(fù)有啥不滿意的呀,為什么給了我一個(gè)一星呢?
