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老師您好!月末計提工資會計分錄: 借:制造費用-工資 10500元 管理費用-工資 6500元 貸:應交稅費-應交個人所得稅 15元 問: 其他應收款-社會保險費,還是管理費用-社會保險費呀? 359.35元 應付職工薪酬-應付工資 16625.65元 問:發(fā)放工資的會計分錄怎么做呀? 借:應交稅費-應交個人所得稅 15元 其他應收款-社會保險費 359.35元 應付職工薪酬-應付 貸



你好!
1..計提工資
借:制造費用-工資 10500元
管理費用-工資 6500元
貸:應付職工薪酬17000
2019 11/05 10:09

蔣飛老師 

2019 11/05 10:10
2.交納社保
借:管理費用…社保費
其他應收款(個人部分)
貸:銀行存款

蔣飛老師 

2019 11/05 10:11
3.發(fā)工資
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款(個人部分)
應交稅費…應交個稅
銀行存款

84785034 

2019 11/05 12:39
老師您好!
問:計提工資沒有計提:“個稅和社保嗎”?請在詳細計提工資會計分錄一下
問:發(fā)放工資會計分錄這樣做可以?
借:應付職工薪酬-應付工資 17000元
貸:應交稅費-應交個稅 15元
其他應收款-社保 359.35元
銀行存款 16625.65元

蔣飛老師 

2019 11/05 13:08
你好,
對的??梢缘?/div>


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這樣的分錄對嘛?
計提工資時:
借:費用,
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬-工資
貸: 住房公積金
借:住房公積金
應付職工薪酬-工資
貸:基本支出
其他應付款
支付社保:
借:應付職工薪酬-社保
其他應付款
貸:零余額
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老師,您好,我是幼兒園食堂,人員工資由第三方代發(fā),(保險和工資都開一張發(fā)票,發(fā)票內容是人力資源服務課時服務)我們人員工資分錄應該怎么寫呢?
借:伙食成本人員費用-人員費用-工資費用
貸:應付職工薪酬-工資費用
借:應付職工薪酬-工資費用
貸:銀存款
還是
借:伙食成本費用-管理費用-其他費用
貸:應付職工薪酬-工資費用
借:應付職工薪酬-工資費用
貸:銀行存款
1634
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計提工資
借:管理費用
銷售費用
貸:應付職工薪酬-職工工資
支付工資
借:應付職工薪酬-職工工資(應發(fā)工資)
貸:其他應付款-社保
其他應付款-公積金
其他應付款-個人(墊付的實發(fā)工資)
這兩筆分錄原本是計提本月支付上月工資,我因為是個人墊付的,能否直接將計提和支付都做在本月,然后有銀行回單支付工資直接做在里面第二個分錄里,這樣可以嗎
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老師我認為答案有問題呀,代扣代繳的社保費公積金不是應該從基本工資中扣除嗎,就是
借:應付職工薪酬-基本工資
貸:應付職工薪酬-社保費、公積金
其他應交稅費個人所得稅
然后再用零余額賬戶用款額度付剩下的應付職工薪酬-基本工資嗎?
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大家好我請教大家一個問題,公司發(fā)現(xiàn)金福利我的賬務處理如下:借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費;發(fā)放的時候:借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款,這個賬務處理對不對。這個應付職工薪酬要不要在編員工工資表的時候加進去,還是在編工資表的時候不加,在個稅申報的時候在和員工的應發(fā)工資加在一起申報?
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