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問題已解決

2018年的出口未申報(bào)退稅,過了退稅期,現(xiàn)在要申報(bào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問怎么操作?

84785030| 提問時間:2019 11/04 10:00
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,把出口收入紅字沖銷掉,然后再用藍(lán)字做一個包含銷項(xiàng)稅的收入憑證就可以了,其他一切和內(nèi)銷銷售收入一樣處理
2019 11/04 10:03
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