當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月做了未開(kāi)票收入,這月開(kāi)票。怎樣做會(huì)計(jì)分錄。



你好,需要把上個(gè)月的未開(kāi)票收入紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
未開(kāi)票收入紅沖
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2019 10/20 10:10
