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問題已解決

老師,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月底還用做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是就做留底,抵扣

84784986| 提問時間:2019 10/04 16:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 比如進(jìn)項稅額150 銷項稅額100 應(yīng)交增值稅=100-150=-50
2019 10/04 16:36
蔣飛老師
2019 10/04 16:37
借:應(yīng)交稅費…未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)50
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