問題已解決
老師你好,我想請問一下,八月收到的增值稅進(jìn)項發(fā)票,8月沒有認(rèn)證抵扣,那我要怎么做賬呢?9月抵扣認(rèn)證的時候,會計分錄要怎么做?



你好
8月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
9月份,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2019 09/23 15:48
