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實(shí)務(wù)
問題已解決
建賬時(shí)錄入期初數(shù)據(jù),把庫存現(xiàn)金的期初數(shù)錄錯(cuò)了怎么辦



你好!已經(jīng)啟用賬套了嗎?
2019 09/20 15:25

84785010 

2019 09/20 15:27
啟用了,試算平衡的,后面發(fā)現(xiàn)科目余額表上的庫存現(xiàn)金與明細(xì)賬的對(duì)不上,現(xiàn)在找出原因了,是導(dǎo)出的時(shí)候不知道怎么弄錯(cuò)了

苳苳老師 

2019 09/20 15:35
哦 ,只要找到原因?qū)ι狭司涂梢粤?/div>

84785010 

2019 09/20 15:39
我要怎么調(diào)整這個(gè)期初數(shù)

苳苳老師 

2019 09/20 15:57
如果其他科目都是對(duì)的,那就調(diào)整未分利潤
借:庫存現(xiàn)金 貸:未分配利潤


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