問題已解決
老師:這月公司只計提了工資,借:管理費用 12000貸:應(yīng)付職工薪酬 12000。 在填資產(chǎn)負(fù)債表時怎樣做才能試算平衡



你的應(yīng)付職工薪酬12000 未分配利潤12000
2019 09/16 17:02

maize老師 

2019 09/16 17:02
你需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸管理費用

84784968 

2019 09/16 17:45
老師:在自然人申報系統(tǒng)中申報的工資必須經(jīng)網(wǎng)銀發(fā)放嗎?

maize老師 

2019 09/16 17:45
沒有規(guī)定,這個沒有文件規(guī)定這么說哈
