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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,給對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票,已經(jīng)跨月了,而且已經(jīng)對(duì)方已經(jīng)做帳,我現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方,還需要把之前開錯(cuò)的那張一起給他嗎?



你好,需要把之前開錯(cuò)的發(fā)票,補(bǔ)開的正數(shù)發(fā)票都給到對(duì)方的
2019 09/16 09:46

84784975 

2019 09/16 09:47
這么說吧,開錯(cuò)的那張我不用了,只要沖紅就可以,

鄒老師 

2019 09/16 09:49
你好,開錯(cuò)的發(fā)票你單位是需要按正常發(fā)票入賬,然后開具負(fù)數(shù)做負(fù)數(shù)分錄,然后再根據(jù)開具的正確發(fā)票做銷售分錄(總共需要做這3筆分錄才是的)

84784975 

2019 09/16 09:51
也就是我需要把負(fù)數(shù)跟之前開錯(cuò)的都給對(duì)方讓對(duì)方做帳?而且這張票我不需要了,不就不需要最后一步了?

鄒老師 

2019 09/16 09:56
你好,你需要把之前錯(cuò)誤的發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票,補(bǔ)開的正數(shù)發(fā)票都需要給到對(duì)方做賬
你單位也需要針對(duì)這三張發(fā)票分別做相應(yīng)分錄才是的
