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問(wèn)題已解決

交印花稅,怎么區(qū)分技術(shù)合同還是購(gòu)銷(xiāo)合同?我們提供的是服務(wù)合同,這個(gè)按哪個(gè)交印花稅

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/03 15:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么方面的服務(wù)? 技術(shù)合同是提供技術(shù)開(kāi)發(fā),轉(zhuǎn)讓?zhuān)稍?xún),服務(wù) 而購(gòu)銷(xiāo) 合同是購(gòu)銷(xiāo)貨物
2019 09/03 15:41
84785027
2019 09/03 15:42
我們是軟件開(kāi)發(fā)老師,提供的是服務(wù)
84785027
2019 09/03 15:44
印花稅怎么繳納的?是按照合同簽訂日期金額繳納?還是實(shí)際有開(kāi)票收入繳納增值稅時(shí)繳納?
鄒老師
2019 09/03 15:46
你好,按合同金額萬(wàn)分之3繳納,是簽訂合同次月申報(bào)繳納
84785027
2019 09/03 15:49
可以按照開(kāi)票收入金額繳納嗎?每次開(kāi)票都交,可以嗎老師
鄒老師
2019 09/03 15:54
你好,按規(guī)定是不可以的,合同印花稅是按合同金額申報(bào)的
84785027
2019 09/03 15:56
老師,這個(gè)劃線(xiàn)部分的數(shù)字是不是不應(yīng)該填寫(xiě)呢?17年填了這里的本期發(fā)生額,一直都有。要不要改?
鄒老師
2019 09/03 15:57
你好,如果是沒(méi)有抵扣,那就應(yīng)當(dāng)在期初,期末余額體現(xiàn) 本期應(yīng)扣除應(yīng)當(dāng)是0才是的
84785027
2019 09/03 16:03
我們只是有服務(wù)收入,沒(méi)有扣除項(xiàng)目,第一列的數(shù)字是不是要填寫(xiě)扣除項(xiàng)目這一欄的本期發(fā)生額呢?我發(fā)您的這個(gè)第一列的數(shù)字就沒(méi)有在期末體現(xiàn)出來(lái),要提現(xiàn)嗎?扣除項(xiàng)目23456列都要有數(shù)字嗎?
鄒老師
2019 09/03 16:04
你好,沒(méi)有扣除項(xiàng)目,這個(gè)地方就不需要填寫(xiě)任何數(shù)據(jù)啊
84785027
2019 09/03 16:16
沒(méi)有扣除項(xiàng)目,就只填寫(xiě)第一列嗎?附表三就不會(huì)有期初期末余額了吧? 我畫(huà)線(xiàn)的數(shù)字是17年填寫(xiě)的,一直都有,要去稅局更正嗎?老師
鄒老師
2019 09/03 16:17
你好,沒(méi)有扣除項(xiàng)目,是只需要填寫(xiě)第一列,其他欄次不需要填寫(xiě) 之前錯(cuò)誤了是需要去更正的
84785027
2019 09/03 16:58
謝謝老師, 辦公室買(mǎi)茶葉和飲料可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
鄒老師
2019 09/03 16:59
你好,是用于職工福利或者客戶(hù)招待?
84785027
2019 09/03 17:08
這兩種都不能開(kāi)專(zhuān)票嗎
鄒老師
2019 09/03 17:09
你好,可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,但是無(wú)法抵扣
84785027
2019 09/03 17:14
企業(yè)招用退伍軍人減免的稅額怎么寫(xiě)分錄老師?我是按照實(shí)際參加工作時(shí)間按月自己計(jì)算的稅款填寫(xiě)的
鄒老師
2019 09/03 17:15
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答。
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