問題已解決
老師你好!我期初建賬時老板給我的應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)有錯,應(yīng)收賬款有錄入多了有的有錄入少了,應(yīng)付賬款的期初數(shù)據(jù)錄入少了都用什么科目可以調(diào)整過來,開賬之前不平衡虛增的庫存商品才平的可是開賬幾個月之后才發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款有的不對。謝謝老師



你要考慮這個應(yīng)收賬款少了,同時還有其他地方 少了
要不然你是不能平衡的
2019 08/29 20:44
