問題已解決
對于本月發(fā)生的成本費用,暫未收到發(fā)票,如何入賬



先做暫估入賬,收到發(fā)票后沖銷原分錄,再根據(jù)發(fā)票據(jù)實入賬。
2019 08/12 12:23

84785004 

2019 08/12 12:28
好

趙英老師 

2019 08/12 12:39
如果是費用,做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

84785004 

2019 08/12 12:49
這樣豈不是少計當(dāng)月費用了嘛?

趙英老師 

2019 08/12 18:16
后期有票就確認(rèn)費用了。
