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實(shí)務(wù)
問題已解決
用于招待收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。我們收到業(yè)務(wù)招待類型的專票,要如何做分錄? 如果該發(fā)票已經(jīng)入賬稅金,后續(xù)如何做轉(zhuǎn)出?如何做分錄呢?



借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 08/11 11:40

84785031 

2019 08/11 11:45
是說這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額最終要轉(zhuǎn)出變回業(yè)務(wù)招待費(fèi)是嗎

84785031 

2019 08/11 11:46
那這次發(fā)票的稅額已經(jīng)被認(rèn)證,后續(xù)還需要做什么處理嗎?

84785031 

2019 08/11 11:46
還是只要做轉(zhuǎn)出的分錄就可以,會不會導(dǎo)致跟增值稅申報(bào)表不一致

佟老師 

2019 08/11 11:49
是的,不會跟申報(bào)表不一致,你申報(bào)也是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

84785031 

2019 08/11 11:52
好的,謝謝老師。

84785031 

2019 08/11 11:53
哦對了,考試是說每個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表的某個(gè)地方填報(bào)做轉(zhuǎn)出是嗎

84785031 

2019 08/11 11:53
哦對了,老師,是說每個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表的某個(gè)地方填報(bào)做轉(zhuǎn)出是嗎

佟老師 

2019 08/11 12:20
增值稅附表二有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次在那里填寫

84785031 

2019 08/11 20:34
老師,如果在收到發(fā)票當(dāng)月沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后續(xù)在其他月份進(jìn)行轉(zhuǎn)出,這樣可以的嗎

佟老師 

2019 08/11 21:31
你好,最好不要這樣,稅務(wù)局系統(tǒng)會做比對的,以免給自己造成不必要的損失
