問題已解決
進(jìn)項、銷項發(fā)票做完了,在哪里可以查我要交的增值稅是多少呀?



看應(yīng)交稅費用未交增值稅 科目 在貸是應(yīng)交未交的
2019 08/07 16:07

84785027 

2019 08/07 16:17
余額是這個嗎?

玲老師 

2019 08/07 16:23
這個科目的貸方余額就是應(yīng)交未交的 增值稅

84785027 

2019 08/07 16:31
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方呢?

玲老師 

2019 08/07 16:34
借應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

玲老師 

2019 08/07 16:35
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄

84785027 

2019 08/07 16:35
打錯了余額在借方?

玲老師 

2019 08/07 16:36
是呀 就是上面給你寫的分錄就是要交的

84785027 

2019 08/07 16:39
用友軟件的也是這樣是嗎?

84785027 

2019 08/07 16:41
以前會計做的賬都沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項就直接計提增值稅了?這是怎么回事?

玲老師 

2019 08/07 17:00
也有的會計是年末一起結(jié)轉(zhuǎn) 正規(guī)做法是上面發(fā)你的分錄

84785027 

2019 08/07 17:30
可是以前的會計沒有這樣做呢

84785027 

2019 08/07 17:31
可是以前的會計沒有這樣做呢!我現(xiàn)在是找不到要交的增值稅是多少?

玲老師 

2019 08/07 17:37
看銷項和進(jìn)項
銷項大于進(jìn)項就交稅
