問題已解決
稅控盤去年12月購入抵扣的,去年沒有抵扣完今年還可以繼續(xù)抵扣嗎480元全額抵稅去年年底抵扣余額還有179.3



可以繼續(xù)抵減這個沒有時間限制
2019 07/29 16:47

84784948 

2019 07/29 16:48
但是年底已結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,分錄上怎么處理啊

84784948 

2019 07/29 16:50
今年的分錄需要怎么調(diào)整啊

maize老師 

2019 07/29 16:53
做借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

84784948 

2019 07/29 16:56
兩筆都要做嗎

maize老師 

2019 07/29 17:06
是的,2筆都需要做上

84784948 

2019 07/29 17:09
那正常抵扣的時候分錄怎么處理啊貸方應該選擇那個科目

84784948 

2019 07/29 17:18
老師在嗎

maize老師 

2019 07/29 17:20
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)

84784948 

2019 07/29 18:18
這樣嗎

maize老師 

2019 07/29 18:23
管理費用 做借方紅字

84784948 

2019 07/30 09:33
管理費用 做借方紅字怎么做分錄啊

maize老師 

2019 07/30 09:36
這個分錄沒有貸方,只有借方, 借方紅字就是 負數(shù)+數(shù)字

84784948 

2019 07/30 09:41
那憑證還是無法保存吶

maize老師 

2019 07/30 09:44
你還需要借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

84784948 

2019 07/30 09:50
是這樣嗎

maize老師 

2019 07/30 09:53
是的,你點提交保存

84784948 

2019 07/30 09:57
那我這批分錄是正常的嗎

maize老師 

2019 07/30 09:59
是的,沒有問題你點提交

84784948 

2019 07/30 10:24
為啥六月會有稅費產(chǎn)生啊六月沒有業(yè)務

maize老師 

2019 07/30 10:26
這個是你自己計提的吧??

84784948 

2019 07/30 10:34
這是系統(tǒng)

84784948 

2019 07/30 10:36
自動生成的

maize老師 

2019 07/30 10:38
刪除這個,不需要交就不計提
