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老師我公司收到銀行承兌匯票,怎樣做會計分錄,然后又將承兌匯票,轉(zhuǎn)于其他公司,又怎樣做會計分錄



你好
我公司收到銀行承兌匯票,借;應收票據(jù),貸;應收賬款等科目
然后又將承兌匯票,轉(zhuǎn)于其他公司,借;應付賬款,貸;應收票據(jù)
2019 07/26 15:57

84784973 

2019 07/26 15:59
應收票據(jù)應該設置二級科目吧

鄒老師 

2019 07/26 16:01
你好,是的,需要根據(jù)對方單位名稱設置明細科目的
