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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,發(fā)現(xiàn)前年的記賬憑證做錯了,怎么調(diào)整呢?金額沒有錯,后面還有其他購辦公用品發(fā)票。



你好 那你做辦公費(fèi) 是什么做錯了
2019 07/26 12:33

84784974 

2019 07/26 12:54
就這2000的發(fā)票錯了,應(yīng)該記 借:成本 1709.4 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅290.6 貸:應(yīng)付賬款 合肥建偉印刷。當(dāng)月已用銀行存款支付。支付時沒記錯。原本是成本 記成管理費(fèi)用,原本是應(yīng)付賬款記成 現(xiàn)金 小企業(yè)會計(jì)制度。麻煩老師告知一下怎么修改,謝謝

meizi老師 

2019 07/26 13:07
你好 先沖掉 借 庫存現(xiàn)金 貸未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅 然后在做一筆 借未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

84784974 

2019 07/26 13:59
只沖記錯科目的2000那個金額還是2697的金額

meizi老師 

2019 07/26 14:01
2697一起沖銷了 在做 因?yàn)槟銕齑娆F(xiàn)金也做錯了 就一起沖了在做正確的

84784974 

2019 07/26 14:09
是這樣嗎老師?

84784974 

2019 07/26 14:10
這個也是記錯了,2016年本來是一品威客平臺提現(xiàn)到銀行賬戶,結(jié)果記成,現(xiàn)金存到銀行賬戶了,這樣先紅沖再做正確的分錄,放在一張憑證上可以嗎?這樣更正對嗎?

meizi老師 

2019 07/26 14:14
你好 嗯 可以的 你直接調(diào)整就行 這個不涉及損益科目

84784974 

2019 07/26 14:16
如果涉及損益類科目怎么辦?

meizi老師 

2019 07/26 14:19
你上面截圖不涉及 涉及了走以前年度損益調(diào)整

84784974 

2019 07/26 14:48
老師,最上面的2000那個,本來是成本,記成管理費(fèi)用,看您調(diào)整后,是直接調(diào)為分配利潤,不需要將管理費(fèi)用調(diào)整成成本嗎?

meizi老師 

2019 07/26 14:54
嗯 直接調(diào)整未分配利潤就行 這個是跨年的損益 不會在做到具體管理費(fèi)用或者成本科目的

84784974 

2019 07/26 14:57
是這樣嗎?

meizi老師 

2019 07/26 15:08
嗯 是的 你實(shí)際是庫存現(xiàn)金付款了一部分剩下的沒付款就這樣掛就行
