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匯算清繳企業(yè)所得稅 做遞延所得稅資產(chǎn) 應(yīng)該怎么做

84785033| 提問時間:2019 07/22 15:31
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(代替所得稅費用科目) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤 這個是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
2019 07/22 15:42
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