問題已解決
去年的發(fā)票今年才認(rèn)證,這個賬務(wù)怎么處理?



您好,具體是什么發(fā)票,是材料發(fā)票還是費用發(fā)票
2019 07/14 20:36

84785033 

2019 07/14 20:39
汽車發(fā)票

文老師 

2019 07/14 20:46
您好,這發(fā)票去年有沒有入賬,

84785033 

2019 07/14 21:16
有入賬

文老師 

2019 07/14 21:17
做的是應(yīng)交增值稅——貸認(rèn)證進項稅額是嗎

文老師 

2019 07/14 21:17
那現(xiàn)在就是就是借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額

84785033 

2019 07/14 21:18
就是寫成了應(yīng)交增值稅,進項稅

84785033 

2019 07/14 21:23
因為進大于銷,沒有做其他會計處理。

文老師 

2019 07/14 21:39
是的,月末結(jié)轉(zhuǎn),借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅額,借銷項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
