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實(shí)務(wù)
問題已解決
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 其他收益 期末 其他收益要怎么處理?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤



你好!
需要的
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:其他收益
貸:本年利潤
2019 07/11 17:47

84785006 

2019 07/11 17:51
放至本年利潤豈不是增加了企業(yè)的利潤

蔣飛老師 

2019 07/11 17:52
對(duì)的,和營業(yè)外收入科目類似
