問題已解決
老師,你好,供電公司5月份電費調(diào)整退回一部分錢,(在電費調(diào)整前發(fā)票已經(jīng)開具)這部分錢抵了6月份一部分電費,但是6月份的發(fā)票是沒有抵扣前的金額開具的,這樣的話怎么做賬



沖減5月份管理費用,
借:其他應(yīng)收款-電費
貸:管理費用-電費 借方負(fù)數(shù)
6月份電費入賬:
借:管理費用
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款-電費(抵扣的那部分)
2019 07/11 17:27

小云老師 

2019 07/11 17:44
沖減5月份管理費用,
借:其他應(yīng)收款-電費?
貸:管理費用-電費 借方負(fù)數(shù)?
6月份電費入賬:
借:管理費用?
貸:銀行存款?
其他應(yīng)收款-電費(抵扣的那部分)
