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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是一般納稅人,上個(gè)月開了退貨的紅字發(fā)票給客戶,開的16個(gè)點(diǎn)的稅率?,F(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示稅率有誤,我查了原來(lái)該退貨以前是17個(gè)點(diǎn)的發(fā)票開出去的,現(xiàn)在紅字發(fā)票應(yīng)該也是17個(gè)點(diǎn)開,可開成了16個(gè)點(diǎn),又跨月了,該如何處理???稅局說(shuō)要我先對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤紅字發(fā)票開一張藍(lán)色發(fā)票沖掉,然后再開17個(gè)點(diǎn)正確的紅字發(fā)票,是這樣嗎?那這一藍(lán)一紅發(fā)票如何做帳



重新開的16個(gè)點(diǎn)的藍(lán)字和紅字16個(gè)點(diǎn)都確認(rèn)收入,剛好抵消,不影響賬務(wù),開的17個(gè)點(diǎn)的紅字也確認(rèn)負(fù)數(shù)收入,沖之前的藍(lán)字17個(gè)點(diǎn)
2019 07/11 11:21

84785024 

2019 07/11 11:46
這個(gè)是跨年的退貨了,那能沖減當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是要做以前年度損益調(diào)整???

點(diǎn)~玲老師 

2019 07/11 11:47
用以前年度損益調(diào)整代替
