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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師房租費(fèi)今年又要續(xù)交但是沒(méi)交也沒(méi)有收到發(fā)票,但是做一筆金額有又太大能不能先掛往來(lái)再攤銷(xiāo),收到發(fā)票后再?zèng)_減往來(lái)呢



您好
沒(méi)有收到發(fā)票 可以把房租先暫估入賬 收到發(fā)票后再?zèng)_銷(xiāo)
借:管理費(fèi)用 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 按月暫估
貸:其他應(yīng)付款——暫估
2019 07/10 12:43

84785010 

2019 07/10 12:46
我們是小規(guī)模納稅人

bamboo老師 

2019 07/10 12:46
暫估的時(shí)候那就我上面這樣寫(xiě)分錄就好了

84785010 

2019 07/10 12:47
那收到發(fā)票后再來(lái)做攤銷(xiāo)?

84785010 

2019 07/10 12:49
我們就是不想在收到發(fā)票后一次做賬費(fèi)用金額過(guò)大,

bamboo老師 

2019 07/10 12:49
收到發(fā)票
借:其他應(yīng)付款——暫估
待攤費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
然后再攤銷(xiāo)
借:管理費(fèi)用 按月
貸:待攤費(fèi)用
