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請問支付給第三方勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(勞務(wù)派遣工人工資),當月沒有收到發(fā)票,應該怎么記賬?在以后月份收到發(fā)票又怎么記賬?摘要怎么寫合適



你好,第一種方法可以做預付賬款,次月收到發(fā)票后計入你們的相關(guān)成本和費用。第二種方法當月你記錄你們的成本和費用,次月原分錄紅字沖回,再按取得的發(fā)票做正規(guī)的藍字分錄
2019 07/05 16:42

請問支付給第三方勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(勞務(wù)派遣工人工資),當月沒有收到發(fā)票,應該怎么記賬?在以后月份收到發(fā)票又怎么記賬?摘要怎么寫合適
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