問題已解決
勞務工程結算,6月份已經(jīng)開票給甲方確認收入,而且已收到工程款,可是分包勞務成本發(fā)票要下個月才能收到。這樣的情況應該怎么賬務處理



暫時計入工程結算科目,等成本票到了,計入勞務成本 結轉收入和成本
2019 06/28 21:03

84785005 

2019 06/28 21:09
具體分錄怎么做好呢,老師。麻煩你

軼塵老師 

2019 06/28 21:25
借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)

84785005 

2019 06/28 21:30
已經(jīng)收到款了。借:銀行存款 貸:工程結算和應交稅費~增值稅~銷項稅額。

84785005 

2019 06/28 21:33
等勞務成本發(fā)票來了,再借:工程結算結轉到貸:主營業(yè)務收入里邁

軼塵老師 

2019 06/28 21:51
可以這樣過度一下。

84785005 

2019 06/28 21:53
這樣處理合適不

軼塵老師 

2019 06/28 22:10
如果你一直采用完工百分比的方式,那么這樣是合適的

84785005 

2019 06/28 22:16
工期很短的,我們一般都沒有采用完工百分比的方式。還有什么更適合我們這種狀況的處理方式呢 ?老師

軼塵老師 

2019 06/29 12:48
暫估成本入賬也可以。成本發(fā)票來了之后再調(diào)整。

84785005 

2019 06/29 13:21
我就是走的暫估成本,發(fā)票來了對沖

軼塵老師 

2019 06/29 15:40
可以。但是不能時間太長。

84785005 

2019 06/29 15:41
下個月發(fā)票就回來了

軼塵老師 

2019 06/29 18:03
可以的。暫估入賬,正常保稅

84785005 

2019 06/29 18:10
謝謝老師

軼塵老師 

2019 06/29 18:37
不客氣,如果幫到你,請打五星好評。
