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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司收到勞務(wù)派遣一次性開出來的勞務(wù)發(fā)票,我可以按照實(shí)際工作需要,將費(fèi)用攤銷到每個(gè)月么,就像長期待攤費(fèi)用一樣攤銷?如果這樣要如何做賬?



這個(gè)要是有受益期那可以攤銷,要是沒有那一次做費(fèi)用就可以
2019 06/27 14:23

84785001 

2019 06/27 14:25
攤銷如何做賬呢?

maize老師 

2019 06/27 14:26
這個(gè)受益期有一年以上么,沒有就做預(yù)付賬款勞務(wù)費(fèi),借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款

84785001 

2019 06/27 14:26
比如我已經(jīng)收到票,但是我想部分?jǐn)備N到7月份

maize老師 

2019 06/27 14:29
借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款 預(yù)付賬款 代替之前待攤費(fèi)用科目

84785001 

2019 06/27 14:36
可是我公司已經(jīng)用銀行支付全款。

84785001 

2019 06/27 14:37
我公司已經(jīng)銀行支付全款,勞務(wù)公司也開具發(fā)票。那要怎么去做賬攤銷

maize老師 

2019 06/27 14:58
付款就做借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以

84785001 

2019 06/27 15:02
借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款,6月做費(fèi)用就 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 7月繼續(xù)攤銷 按照借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 是么

maize老師 

2019 06/27 15:07
收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 /待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,按月做費(fèi)用,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用 付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,這個(gè)明白么?

84785001 

2019 06/27 15:07
如果我做成這樣可以么? 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 再借長期待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 5月做費(fèi)用就 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸 長期待攤費(fèi)用 6,7月繼續(xù)攤銷 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸 長期待攤費(fèi)用

maize老師 

2019 06/27 15:09
長期待攤費(fèi)用這個(gè)科目是一年以上才可以使用

84785001 

2019 06/27 15:12
好的 謝謝老師

maize老師 

2019 06/27 16:33
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
