問題已解決
老師,我們銷售貨物給客戶1200,給他返點72實際只收他1128元,這個怎么做會計分錄



借:銀行存款(或 庫存現(xiàn)金)1128
借:壞賬準(zhǔn)備72
貸:應(yīng)收賬款1200
對于1200元的應(yīng)收賬款需要做收入處理
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2019 06/26 15:22

84784962 

2019 06/26 15:23
這個72做壞賬準(zhǔn)備啊?

84784962 

2019 06/26 15:24
為什么是壞賬準(zhǔn)備呢?

江老師 

2019 06/26 15:27
你也可以作為銷售費用,但無票也是無法在企業(yè)所得稅稅前列支,這個不影響公司本身業(yè)務(wù)的性質(zhì),就是無票的費用支出

84784962 

2019 06/26 15:28
記入其他業(yè)務(wù)成本也可以的嗎?

江老師 

2019 06/26 15:29
可以用其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本,進行賬務(wù)處理
