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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司買的大豆油,作為員工福利怎么做會計(jì)分錄



你好
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019 06/21 10:12

84785040 

2019 06/21 10:14
專票如何處理

鄒老師 

2019 06/21 10:18
你好,這個(gè)是不可以抵扣,按普通發(fā)票入賬就是了

84785040 

2019 06/21 10:28
借 管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
管理費(fèi)用
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
您好老師,可以這樣處理么

鄒老師 

2019 06/21 10:31
你好,如果你認(rèn)證抵扣了,就需要轉(zhuǎn)出的,也是可以的
