問題已解決
老師,月末銷項大于進項,年末銷大于進,進大于銷,怎么做賬



哪個金額大和做賬沒有關(guān)系的,還是一樣做賬啊
2019 06/20 10:21

84785038 

2019 06/20 12:43
老師,我說的是,小項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)

84785038 

2019 06/20 12:43
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)

84785038 

2019 06/20 12:44
什么時候結(jié)轉(zhuǎn)

84785038 

2019 06/20 12:44
分錄

小楊老師 

2019 06/20 12:46
月底結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費~增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅,應(yīng)交稅費~未交增值稅

84785038 

2019 06/20 12:53
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84785038 

2019 06/20 12:53
老師,這個什么時候

小楊老師 

2019 06/20 13:32
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅沒有什么意義的,可能是掛賬掛錯了

84785038 

2019 06/20 13:33
我是在百度搜的老師

84785038 

2019 06/20 13:33
月末,如果銷項稅額大于進項稅額。
例如:當(dāng)月銷項稅是50萬,進項稅是30萬,應(yīng)交稅金20萬。則需做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20萬
月末,如果銷項稅額大于進項稅額。
例如:當(dāng)月銷項稅是50萬,進項稅是30萬,應(yīng)交稅金20萬。則需做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20萬

小楊老師 

2019 06/20 13:59
不需要通過應(yīng)交稅費~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅的

84785038 

2019 06/20 14:10
那年末也這樣

小楊老師 

2019 06/20 17:42
按月計算的。每個月都是這么算得
