問題已解決
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費時,進項稅10萬,銷項稅5萬怎么做賬



借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅5 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10
2019 06/08 14:38

84784980 

2019 06/08 14:41
那下個月怎么抵扣呢

84784980 

2019 06/08 14:42
假如下個月銷項稅有10萬

徐阿富老師 

2019 06/08 14:51
你好,你等候這個月有留底。下月借銷項10萬,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10 然后借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅5 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅5
