問題已解決
問下加計扣除這月沒有抵扣也入營業(yè)外收入嗎分錄怎么寫



不用,你實際抵減的時候做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019 06/03 14:15

84784973 

2019 06/03 14:19
老師那就是不抵的時候賬上不要提現(xiàn)是嗎

maize老師 

2019 06/03 14:25
是的,賬上不做,要是沒有抵減

84784973 

2019 06/03 14:25
好的,謝謝老師

maize老師 

2019 06/03 16:24
滿意請給五星好評,謝謝
