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財務(wù)部收到股東交來現(xiàn)金3萬元,此款作為籌建期間的開業(yè)備用金,收到現(xiàn)金后出納開具備用金,收到現(xiàn)金后出納開具收據(jù)給張美海,同時將收據(jù)記賬聯(lián)交給會計入賬,這個怎么編制會計分錄呢?



借庫存現(xiàn)金3萬貸其他應(yīng)付款-張美海3萬
2019 05/29 19:24

財務(wù)部收到股東交來現(xiàn)金3萬元,此款作為籌建期間的開業(yè)備用金,收到現(xiàn)金后出納開具備用金,收到現(xiàn)金后出納開具收據(jù)給張美海,同時將收據(jù)記賬聯(lián)交給會計入賬,這個怎么編制會計分錄呢?
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