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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,收到稅控盤發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么是銷項(xiàng)有余額?



這個是增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
交稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
你對比一下你的賬務(wù)有沒有做錯
2019 04/17 11:09

84785009 

2019 04/17 11:22
老師,你看,收到一筆稅控盤費(fèi),進(jìn)項(xiàng)有余額是稅控盤費(fèi)的,這筆280的抵扣我該如何做分錄?

彩麗老師 

2019 04/17 11:42
280的抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280
借:管理費(fèi)用-280
