問題已解決
老師 你好 我司上月有一張專票開錯了 這個月紅沖然后再重新開了一張正確的,我就想問一下 我下個月報增值稅的時候 這個紅沖的票應(yīng)該怎么處理呢



你好,減掉紅票金額的收入報稅就好,憑證可以做一張沖紅金額一張藍(lán)字金額
2019 04/12 11:50

84785012 

2019 04/12 11:59
老師 我一正一負(fù)對收人沒得影響 是不是就正常申報呢?不用填什么銷項轉(zhuǎn)出之類的嘛

徐阿富老師 

2019 04/12 12:27
你好,是的呢,正常申報就好,不影響的

徐阿富老師 

2019 04/12 12:27
銷項稅額不存在轉(zhuǎn)出問題
