問題已解決
2019年1月公司進(jìn)了個設(shè)備,有進(jìn)項稅額,然后借了 應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項稅額 ,本月沒有銷項,然后看了月末老會計做的是借應(yīng)交稅費―未交增值稅 貸應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項稅額,這是代表什么意思呢?要是一直到了季報都沒有銷項的話,報增值稅時,這個借應(yīng)交稅費―未交增值稅 的分錄要怎么繼續(xù)做賬呢?



您好,這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思,如果到季報都沒有銷項稅,這個未交增值稅,不需要處理的。
2019 03/24 00:01
