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上月開錯的發(fā)票,這月紅沖,那這月申報增值稅時,能直接抵扣嗎?



你好 可以 按正負相加的收入數(shù)申報納稅
2019 03/12 19:29

84785045 

2019 03/12 19:33
那這月紅沖的發(fā)票,能直接入上月的賬是嗎?

玲老師 

2019 03/12 19:34
你好 做這個月賬里面

84785045 

2019 03/12 19:53
那您怎么說報上月的稅可以這月按正負相加的收入申報?

玲老師 

2019 03/12 20:00
你紅字不是在這個月開的嗎 所以是記在這個月里的

玲老師 

2019 03/12 20:01
不是說記上個月里 是這個月里 報這個月稅時一起申報

84785045 

2019 03/12 20:09
哦,那上個月開錯票的稅還是要先交,下個月再沖減是么?

玲老師 

2019 03/12 20:22
是的 上個月你正常申報 紅沖的是做在紅沖那個月里

84785045 

2019 03/12 20:29
太感謝了,終于明白咯!

玲老師 

2019 03/12 21:04
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