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問(wèn)題已解決
我司有筆費(fèi)用之前未付掛在了其他應(yīng)付款科目10000,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票出來(lái),我司也已付款,如何做會(huì)計(jì)分錄?



同學(xué) 您好
借:成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款
2019 01/04 14:16
